企业年度生产计划书(经典5篇)

时间:2015-02-03 07:32:40
染雾
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企业年度生产计划书 篇一

随着新的一年的来临,本公司制定了全新的企业年度生产计划书。本计划书旨在为公司的生产和运营提供明确的目标和指导,以确保公司能够高效地完成生产任务,满足客户需求,并实现可持续发展。以下是本年度生产计划书的主要内容:

1. 生产目标和战略定位:

本年度,我们将继续专注于提高产品质量和顾客满意度。我们的目标是在市场上树立良好的声誉,并成为行业的领导者。为了实现这一目标,我们将加强研发创新,提高生产效率,优化供应链管理,并不断加强员工技能培训。

2. 产品开发和创新:

在本年度,我们计划推出一系列新产品,并对现有产品进行改进和创新。我们将加强与客户的沟通和合作,了解他们的需求和反馈,以便为他们提供更好的解决方案。我们将投入更多资源用于研发和技术创新,以确保我们的产品具有竞争力,并能满足市场的需求。

3. 生产能力和设备投资:

为了满足市场需求,我们将增加生产线的能力和生产设备的投资。我们将引进先进的生产技术和设备,以提高生产效率和产品质量。同时,我们还将优化生产流程,缩短生产周期,并提高生产的灵活性和适应性,以应对市场的变化和需求的波动。

4. 质量控制和质量管理:

我们将继续加强质量控制和质量管理,确保产品的一致性和可靠性。我们将建立完善的质量控制体系,包括从原材料采购到成品出厂的全过程控制。我们将加强质量培训和质量意识,激励员工积极参与质量管理,提高产品的质量和顾客的满意度。

5. 环境保护和可持续发展:

我们将继续致力于环境保护和可持续发展。我们将采取各种措施减少能源消耗和废物产生,优化生产过程,提高资源利用率。我们将加强对员工的环境保护意识培训,并与供应商和客户合作,共同推进绿色供应链管理和可持续发展。

通过本年度生产计划书,我们将全面规划和管理公司的生产和运营,确保公司能够实现预定的目标,并为员工和客户创造更大的价值。我们相信,通过团队的共同努力和持续的改进,我们将能够取得更大的成功,并为行业的发展做出更大的贡献。

企业年度生产计划书 篇二

随着新的一年的来临,本公司制定了全新的企业年度生产计划书。在过去的一年中,我们取得了显著的成绩和进步,但也面临了一些挑战和困难。通过总结经验教训,我们制定了本年度的生产计划,旨在进一步提高生产效率和产品质量,并实现可持续发展。以下是本年度生产计划书的主要内容:

1. 生产目标和战略定位:

本年度,我们将继续专注于提高生产效率和产品质量。我们的目标是降低生产成本,提高生产效率,同时不断提升产品质量和顾客满意度。为了实现这一目标,我们将加强员工培训和团队合作,优化生产流程,提高供应链管理的透明度和效率。

2. 产品开发和创新:

在本年度,我们计划加大对产品开发和创新的投入。我们将加强市场调研和客户需求分析,了解市场的变化和趋势,以提供与市场需求相匹配的产品。我们将加强与供应商和合作伙伴的合作,共同开发新产品,并通过技术创新和工艺改进,提高产品的竞争力和附加值。

3. 生产能力和设备投资:

为了满足市场需求,我们将增加生产线的能力和生产设备的投资。我们将引进先进的生产技术和设备,以提高生产效率和产品质量。同时,我们还将加强设备维护和设备管理,确保设备的正常运行和高效利用,减少因设备故障引起的生产停工和损失。

4. 质量控制和质量管理:

我们将继续加强质量控制和质量管理,确保产品的一致性和可靠性。我们将建立完善的质量控制体系,包括从原材料采购到成品出厂的全过程控制。我们将加强质量培训和质量意识,激励员工积极参与质量管理,提高产品的质量和顾客的满意度。

5. 环境保护和可持续发展:

我们将继续致力于环境保护和可持续发展。我们将采取各种措施减少能源消耗和废物产生,优化生产过程,提高资源利用率。我们将加强对员工的环境保护意识培训,并与供应商和客户合作,共同推进绿色供应链管理和可持续发展。

通过本年度生产计划书,我们将全面规划和管理公司的生产和运营,确保公司能够实现预定的目标,并为员工和客户创造更大的价值。我们相信,通过团队的共同努力和持续的改进,我们将能够克服各种挑战,取得更大的成功,并为行业的发展做出更大的贡献。

企业年度生产计划书 篇三

  从**月到现在,我们公司的各项工作均已基本上走上轨道。

  但仍有许多方面需要不断完善。

  就公司现状,在下一阶段的工作中,公司将狠抓生产管理,逐步拓展市场、增加经济效益。

  其主要工作重点抓以下几个方面:

  一、生产管理方面

  〈1〉保证生产正常化

  从开业至今由于员工未及时到位、以及用水、用电等方面种种原因,机器时开时停、断断续续,生产并未保持稳定、正常。

  另外,由于公司正处于起步状态,仍采用一班工作制,以上两点大大的影响产品的产量与质量。

  〈2〉设备尽快完善到位

  由于公司正处于起步阶段,虽说目前车间里生产已基本上能得到保证,日产量最高已达到270支。

  但距原设想的目标仍有很大差距。

  究其主要原因还是在设备的完善与人员到位方面问题。

  因此在近阶段的工作首要任务即是完善公司现有的设备,并大力引进新设备,增产、增效。

  二、内部管理方面

  〈1〉降低生产成本,提高企业竞争力

  降本节支这也是企业增效的一种手段,**公司刚刚创建,各项经费开支巨大,公司各部门应从小到日常办公用品、大到生产原料着手,节约每张纸、每度电、每吨水。

  这点要从我们企业的每一员做起。

  那样才能真正提高企业内部的凝聚力,以及与外界的竞争力。

  〈2〉强抓产品的制成率,把好质量关

  强抓产品的制成率,这一工作要点并非我们润浦型钢的特色,因为这一点是任何一个生产企业都能认识到这一点。

  如果产品的制成率低,企业的生产成本必将增加,生产成本增加,效益自然下降。

  在今后的工作中,我们一定要大步提高制成率,并且要严格把制成率控制在90%以上,真正做到每公斤原料都能发挥出它的最大作用。

  加强员工培训

  1.思想上的交流

  由于目前公司刚刚组建,员工也都是新引进的。

  员工之间缺乏默契、缺乏交流、缺乏了解。

  在这种状态下,很难让企业的内部达到最大的团结化,缺乏凝聚力。

  近阶段公司的行政事务要把活络公司员工之间的关系作为工作任务来干,公司各层领导应当多深入基层了解员工的需要,让所有员工都能真正感受到自己为润浦大家庭中的重要一员。

  2.操作培训

  目前公司除了原先从上海过来的近百员工为熟练工以外,大多数是“门外汉”。

  员工人数虽然日趋增多,但并未真正提高效益,主要原因也就在。

  这就要求我们应当加大对新进员工的培养,加大操作培训的力度。

  使新进员工能尽快胜任自己的工作,尽快发挥出他们的作用。

  三、拓展销售市场、加强资本运行

  1、**目前销售形势看好,但仍不容太乐观,因为产品之间的差价,并不算太高。

  要想加真正达到效益的增加,必须加大销售的量,拓展更广阔的销售市场。

  在这同时还要提高销售质量,一定要严格控制应收款的增加,更要杜绝的出现呆账、死账。

  2、加强企业资本运作

  目前,钢材市场起伏不定,变化无常,市场价格瞬息万变。

  看准市场行情动态,在原材料上做文章,降低生产成本。

  所以加强企业资本运作,形成良好的资本流通渠道,是企业的命脉。

  以上就是我们对于下一阶段的工作情况的计划。

  如有不当之处,还请大家批评指正。

  谢谢大家!

企业年度生产计划书 篇四

  一、方针目标:

  为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。

  根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。

  二、工资分配原则:

  以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。

  三、奖金分配与挂钩:

  1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。

  产量低于2.8吨(25天),非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。

  2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。

  3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)20元。

  4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。

  5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。

  缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。

  四、协接与监督原则:

  实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁,按标准实施奖惩。

  五、争先发展的原则:

  世纪之初,公司董事会立足现状,从可持续发展的解度,充分酝酿、决定。

  1、继续发挥龙头作用,保持夏秋两季蚕茧的收购,保证蚕桑基地的稳定发展。

  2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作,做到有计划、有落实。

  3、进一步做好财务工作,加快资金周转率、利用率,做到所有帐目清晰,日清月结。

企业年度生产计划书 篇五

  一、xx年的经营方针

  在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将xx年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

  经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

  二、xx年的经营目标

  (一)核心经营目标

  xx年,公司的核心经营目标是:

  年度销售收入3800万元,增长率93%,保底销售收入2000万元;年度税后利润580万元,增长率228%,税后利润率15%,资产回报率20%,保底利润300万元。

  在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

  (二)销售目标细分

  销售目标细分表 (计算单位:万元,人民币)

  三、主要经营策略

  (一)市场策略

  要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。

  因此,公司将xx年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。

  对此,应采取下列措施:

  1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。

  公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。

  2.发达商场和刘阁商场必须整合各项资源,在xx半年,采取一切措施,集中精力做好经销商的开发、签约工作。

  3.公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。

  4.建筑模板市场

  应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划10家,力争12家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。

  (二)产品策略

  市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

  xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。

  为此,应采取下列措施:

  1.办公家具为主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主(如柜身及门板)。

  2.民用市场的产品策略按产品系列推进:

  1)针对民用产品,应“加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充2、2、3系列,必要调整4、5、6系列,少量改进7、8、9系列,增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。

  2)针对上民用产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业低价位推广产品,新上茶几批发产品。

  3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

  (三)品牌与招商策略

  品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

  经过近十五年的经营,好居家”已经成为行业的'优势品牌,具有较强的号召力;同样,经过多年的运作,“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

  因此,xx年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力量向省外市场。

  四、实现目标的保障措施

  (一)生产资源保障

  1.公司新增投资400万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产3800万元和各项营销策略的实现。

  2.生产中心作为二线部门,理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

  3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。

  生产中心应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

  4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在46%以内。

  (二)人力资源保障

  “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心20**年的三大任务。

  为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

  1.加快人才引进:以《xx年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在xx年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

  2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

  3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

  4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,xx年1月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于xx年4月1日起,各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

  (三)综合管理保障

  市场竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将xx年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

  1.由人力资源总监主导,集合内外资源,自xx年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

  管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

  2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

  (四)财务资源保障

  xx年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

  与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

  1.逐步下放费用审批:在xx年已经下放部分权限的基础上,财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长),以便形成权责对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

  2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

  3.整合多个公司资源:由财务中心主导,对工商、银行、税务、资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

  4.建全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

  (五)组织管理保障

  1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

  2.由各责任中心总监(厂长)负责,xx年2月20日前,对各项目标进行层层分解,并与各级干部签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。

  各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。

  3.由财务经理负责,xx年2月20日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

  4.由人力资源总监负责,xx年2月12日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。

  5.由营销总监负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

  五、总体要求

  公司高层清醒地认识到:xx年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

  (一)更新观念,创新管理

  公司认为,要达成xx年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

  (二)切实负责,重在行动

  行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。

  没有行动和执行,一切都是空谈。

  公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

  公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

  (三)业绩优先,奖惩落实

  追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。

  利润是xx年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。

  在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。

  同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

  总之,公司希望并要求:所有从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效好居家,实现业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

企业年度生产计划书(经典5篇)

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