县计生委小金库专项治理的自查报告 篇一
近年来,我县计生委一直致力于推进小金库专项治理工作。为了确保资金使用的合规性和透明度,我们对小金库进行了全面自查,并制定了相应的治理措施。现将自查报告如下:
首先,我们对小金库的资金流向进行了仔细梳理和审核。通过对账、核对资料等方式,我们确认了资金的来源和去向,确保了每一笔款项的合规性和合法性。
其次,我们加强了对小金库的日常管理和监督。在资金的存储、使用和报销过程中,我们建立了严格的制度和流程,明确了责任人和权限,并进行了相应的岗位培训,以确保每一步操作符合规定和要求。
另外,我们加强了对小金库相关人员的教育和监督。通过定期的培训和考核,我们提高了工作人员的专业素养和法律意识,确保他们清楚自己的职责和义务,并严格按照规定履行。
此外,我们加强了对小金库资金使用的监督和审计。每年,我们都会请专业的审计机构对小金库的资金使用情况进行审计,以确保资金使用的合规性和合理性。
最后,我们积极响应上级部门的要求,主动接受监督和检查。我们将自查报告及时上报给上级部门,并接受他们的监督和检查。在发现问题时,我们及时整改,确保问题不再重复出现。
通过此次自查,我们发现了一些问题,并及时进行了整改。同时,我们也总结了一些经验和教训,进一步完善了小金库的治理措施。下一步,我们将继续加强对小金库的监督和管理,确保资金使用的合规性和透明度。
县计生委小金库专项治理的自查报告 篇二
近期,我县计生委对小金库进行了专项治理的自查工作,旨在进一步规范资金的使用和管理,提高财务运行的透明度和合规性。以下是自查报告的具体内容:
首先,我们对小金库的资金流向进行了逐笔核对。通过与原始凭证、会计账簿和银行对账单等进行比对,我们确认了资金的来源和去向,并排除了资金流向的不正常和异常情况。
其次,我们对小金库的日常管理和使用情况进行了全面的审查。通过检查相关文件和资料,我们核实了小金库的存储和使用情况,并对资金使用的合规性进行了评估。
另外,我们对小金库相关人员的履职情况进行了审查。通过查阅档案和询问工作人员,我们了解到他们对小金库管理制度的了解和遵守情况,并对存在的问题进行了指导和纠正。
此外,我们委托专业的审计机构对小金库进行了审计工作。他们对小金库的资金使用情况、账务记录和报销凭证等进行了仔细的核对和审计,以确保资金使用的合规性和合理性。
最后,我们将自查报告提交给上级部门,并接受了他们的监督和检查。我们将积极整改存在的问题,并制定了相应的改进措施,以确保小金库的规范运行。
通过此次自查,我们发现了一些问题和不足,并及时进行了整改。同时,我们也总结了一些经验和教训,进一步提高了小金库的管理水平。下一步,我们将继续加强对小金库的监督和管理,确保资金使用的合规性和透明度。
县计生委小金库专项治理的自查报告 篇三
县计生委小金库专项治理的自查报告
全县“小金库”专项治理工作会议后,计生委按照县委、县政府[2009]30号文件要求,成立了治理“小金库”工作领导小组,制定了计生委“小金库”专项治理工作实施方案。要求本委和三个二级机构严肃、认真自查,对自查中发现的问题,必须自觉纠正,按时将自查自纠表上报县治理“小金库”工作办公室。
计生委属行政全额拨款单位,单位的`非税收入主要是征收社会抚养费。社会抚养费是由乡镇征收直接上缴财政专户,并纳入预
算管理。支出由财政局按规定将经费拨入计生委,计生委根据乡镇上缴情况再将经费拨入到乡镇用于计划生育工作。社会抚养费征收使用票据是财政部门的专用票据,计生委由专人管理,严格执行票据使用管理规定,按时缴销票据,并对票据征收的金额与上缴县财政专户金额认真核对 ,保证征收全额上缴县财政。计生委的财务工作在县财政局、会计核算中心具体管理指导下,严格执行财务管理规定,没有违规收费、罚款、摊派及设立“小金库”等违反财经纪律的行为。
特此报告