审计局保密工作检查自查报告 篇一
近日,为进一步加强我国审计工作的保密工作,提高信息安全保护水平,我局进行了保密工作检查自查。本次自查旨在全面了解我局保密工作的现状,发现存在的问题,并提出相应的改进措施,以确保我局的保密工作能够顺利有效地进行。
首先,我们对我局的保密制度进行了全面的审查。通过对保密制度的检查,我们发现我局的保密制度相对完善,但在实施过程中存在一些问题。例如,在保密工作的组织机构设置上,存在职责不明确、权限不明确的情况;在保密培训方面,虽然存在保密培训的制度,但培训内容和形式还有待进一步改进。
其次,我们对我局的保密措施进行了详细的检查。通过对保密措施的检查,我们发现我局在信息系统安全管理、物理环境安全管理、人员安全管理等方面都采取了一系列的措施,确保了审计工作中的信息安全。然而,我们也发现了一些问题,例如在信息系统安全管理上,存在安全防护措施不完善、日志管理不规范等问题;在人员安全管理上,存在保密意识不强、保密管理不严格等问题。
最后,我们对我局的保密工作进行了综合评估。通过对我局的保密工作的评估,我们认为我局的保密工作在一定程度上做得不错,取得了一些成绩。然而,仍然存在一些问题,需要进一步加强。例如,在保密工作的组织领导上,需要加强对保密工作的重视,提高组织领导的层级;在保密工作的宣传教育上,需要加大宣传教育的力度,提高全员的保密意识。
针对以上问题,我们提出了相应的改进措施。首先,在保密制度方面,我们将完善保密制度,明确职责和权限,并加强保密培训,提高全员的保密意识。其次,在保密措施方面,我们将加强信息系统安全管理,完善安全防护措施和日志管理;加强人员安全管理,提高全员的保密意识和保密管理水平。最后,在保密工作的组织领导和宣传教育方面,我们将加强组织领导,提高领导层级;加大宣传教育力度,提高全员的保密意识。
通过本次保密工作检查自查,我们对我局的保密工作有了更清晰的认识,发现了存在的问题,并提出了相应的改进措施。相信在全局上下的共同努力下,我局的保密工作将进一步得到加强,为审计工作的顺利进行提供坚实的保障。
审计局保密工作检查自查报告 篇二
保密工作是审计工作中的重要环节,为了加强我局的保密工作,提高信息安全保护水平,我局进行了保密工作检查自查。本次自查旨在全面了解我局保密工作的现状,发现存在的问题,并提出相应的改进措施,以确保我局的保密工作能够顺利有效地进行。
在本次自查中,我们重点关注了我局的保密制度、保密措施以及保密工作的组织领导和宣传教育等方面。通过对保密制度的审查,我们发现我局的保密制度相对完善,但在实施过程中存在一些问题。例如,在保密工作的组织机构设置上,存在职责不明确、权限不明确的情况;在保密培训方面,虽然存在保密培训的制度,但培训内容和形式还有待进一步改进。
在对保密措施的检查中,我们发现我局在信息系统安全管理、物理环境安全管理、人员安全管理等方面都采取了一系列的措施,确保了审计工作中的信息安全。然而,我们也发现了一些问题,例如在信息系统安全管理上,存在安全防护措施不完善、日志管理不规范等问题;在人员安全管理上,存在保密意识不强、保密管理不严格等问题。
通过对我局的保密工作的综合评估,我们认为我局的保密工作在一定程度上做得不错,取得了一些成绩。然而,仍然存在一些问题,需要进一步加强。例如,在保密工作的组织领导上,需要加强对保密工作的重视,提高组织领导的层级;在保密工作的宣传教育上,需要加大宣传教育的力度,提高全员的保密意识。
针对以上问题,我们提出了相应的改进措施。首先,在保密制度方面,我们将完善保密制度,明确职责和权限,并加强保密培训,提高全员的保密意识。其次,在保密措施方面,我们将加强信息系统安全管理,完善安全防护措施和日志管理;加强人员安全管理,提高全员的保密意识和保密管理水平。最后,在保密工作的组织领导和宣传教育方面,我们将加强组织领导,提高领导层级;加大宣传教育力度,提高全员的保密意识。
通过本次保密工作检查自查,我们对我局的保密工作有了更清晰的认识,发现了存在的问题,并提出了相应的改进措施。相信在全局上下的共同努力下,我局的保密工作将进一步得到加强,为审计工作的顺利进行提供坚实的保障。
审计局保密工作检查自查报告 篇三
审计局保密工作检查自查报告
为落实好文件精神,xx区审计局按照《保密法》的规定和制定的保密制度及措施,认真开展了保密检查自查工作,现将自查情况总结如下:
一、基本情况
我局的保密工作以局长为保密工作小组组长,把保密工作纳入本单位目标管理, 认真制定了年度计划;多次召开党组专题会研究保密工作,特别注重审计业务及有关工作中的保密情况,及时解决保密工作中存在的问题。我局的保密工作不仅做到了常讲常抓,而且年初有计划,并且纳入了本部门目标管理考核。
在工作中要求全体人员能正确理解、宣传、执行《保密法》,认真做好各项保密工作,切实履行工作职责。局领导高度重视新形势下保密工作,在执行保密纪律和法规制度方面作出了表率,认真贯彻执行《党政领导干部保密工作责任制》,做到了审计工作审到哪里,保密工作就抓到了哪里。局领导结合审计工作多次在全体干部大会上强调,每位干部都有保密义务,不该说的不说,不该问的不问。
二、保密管理的相关制度
(一)我局全面落实了文件的收发、传递、复制、借阅、立卷归档和销毁全过程的保密制度,继续加强了对涉密文件和内部资料的管理:对含有机密性的'文件、通报、内参等有关资料指定专人负责接收、登记、传交;对党内和上级机关的涉密文件及有关资料在清退时,除归档和与本单位工作有密切相关的文件外,指定专人负责清理、登记、造册,送有关部门办理清退手续,文件清退率达到了100%;对废旧文件资料及各种内部刊物,集中送到了指定地点统一监销。通过这些工作,切实杜绝了失密事件的发生。
(二)按照要求对涉密载体、涉密计算机信息系统进行专人定机管理,对局工作用载体(U盘、光盘等)、工作用计算机信息系统按照“谁使用、谁管理”、“谁上网、谁负责”的原则落实责任,对废旧工作用载体由办公室统一回收后到市保密局指定销毁地点统一销毁;无泄、失密事件发生。
(三) 结合审计局工作流程和特点,在政府公众信息网和区党政网建设和使用过程中,严格按照相关规定进行操作,坚持“谁上网谁负责”的原则,加强了涉密计算机硬盘、光盘、软盘的使用和管理,按保密规定进行维修;杜绝了安全隐患,无泄密事件发生。同时建立相应的信息发布审批制度。按照“先审查,后公开”和&l
dquo;谁公开,谁负责”的原则,对局政务信息公开的保密审查按初审、复审和批准三个程序实施。坚决杜绝错发各类涉密及内部信息的情况发生。通过自查,我局的保密制度更加完善,确保我局的政务信息公开工作做到:既保守了国家秘密安全,又方便了政府信息公开。今后我局要不断总结,完善相关制度,认真学习和贯彻好《保密法》,把我局的保密工作更好的开展下去。