新一年医院财务工作计划 篇一
随着时间的推移,新的一年已经到来。对于医院来说,财务工作计划的制定至关重要,它不仅可以帮助医院合理安排财务资源,还可以提高财务管理的效率和透明度。在这篇文章中,我将为您介绍新一年医院财务工作计划的内容和目标。
首先,医院财务工作计划的核心是预算编制。在新的一年里,我们将制定详细的预算计划,包括收入和支出的预测,以及财务目标的设定。通过合理的预算编制,我们可以更好地掌握医院的财务状况,提前做好准备,确保医院的财务稳定。
其次,医院财务工作计划还将注重财务风险管理。我们将制定风险评估和控制措施,以应对可能出现的财务风险。例如,我们将加强对潜在收入损失和支出增加的监控,及时采取措施减少财务风险的发生。同时,我们还将加强对医院财务流程的内部控制,确保财务操作的合规性和准确性。
此外,医院财务工作计划还将注重财务报告和分析。我们将加强财务数据的收集和整理,及时编制准确的财务报告。同时,我们还将对财务数据进行深入分析,发现问题和潜在机会,并提出相应的建议和措施。通过财务报告和分析,我们可以更好地了解医院的财务状况,为决策提供有力的支持。
最后,医院财务工作计划还将注重财务团队的建设和培训。我们将加强对财务人员的培训和学习,提高他们的专业素质和能力。同时,我们还将加强团队合作和沟通,建立良好的工作氛围。只有一个高效的财务团队,才能更好地完成医院的财务工作。
在新的一年里,医院财务工作计划将成为我们工作的指南。我们将严格按照计划执行,努力实现各项目标。通过合理的预算编制、财务风险管理、财务报告和分析以及团队建设和培训,我们相信医院的财务状况将得到进一步改善,为医院的发展提供强有力的支持。
新一年医院财务工作计划 篇二
随着新的一年的到来,医院财务部门将制定新的财务工作计划,以确保医院的财务状况稳定和可持续发展。在这篇文章中,我将为您介绍医院财务工作计划的具体内容和目标。
首先,医院财务工作计划将注重财务预算的编制。我们将制定详细的收入和支出预测,以及财务目标的设定。通过合理的预算编制,我们可以更好地掌握医院的财务状况,合理安排财务资源,确保医院的财务稳定。
其次,医院财务工作计划还将注重财务风险管理。我们将制定风险评估和控制措施,以应对可能出现的财务风险。例如,我们将加强对收入损失和支出增加的监控,及时采取措施减少财务风险的发生。同时,我们还将加强对财务流程的内部控制,确保财务操作的合规性和准确性。
此外,医院财务工作计划还将注重财务报告和分析。我们将加强财务数据的收集和整理,及时编制准确的财务报告。同时,我们还将对财务数据进行深入分析,发现问题和潜在机会,并提出相应的建议和措施。通过财务报告和分析,我们可以更好地了解医院的财务状况,为决策提供有力的支持。
最后,医院财务工作计划还将注重财务人员的培训和团队建设。我们将加强对财务人员的培训和学习,提高他们的专业素质和能力。同时,我们还将加强团队合作和沟通,建立良好的工作氛围。只有一个高效的财务团队,才能更好地完成医院的财务工作。
在新的一年里,医院财务工作计划将成为我们工作的指南。我们将严格按照计划执行,努力实现各项目标。通过合理的预算编制、财务风险管理、财务报告和分析以及团队建设和培训,我们相信医院的财务状况将得到进一步改善,为医院的发展提供强有力的支持。
新一年医院财务工作计划 篇三
★®工作计划频道为大家整理的新一年医院财务工作计划,供大家参考。更多阅读请查看本站工作计划频道。 新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:
一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现之。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意
2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。
三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。
四、 去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。