下半年营销计划【精彩5篇】

时间:2019-06-07 06:15:26
染雾
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下半年营销计划 篇一

在这个充满挑战的市场环境下,制定一个有效的下半年营销计划对于任何企业来说都至关重要。这篇文章将介绍我们公司下半年的营销计划,并重点强调我们的目标、策略和预期结果。

首先,我们的目标是在下半年实现稳定的增长。为了达到这个目标,我们将采取以下策略:

1. 提高品牌知名度:我们计划通过广告、社交媒体和公关活动来提高品牌知名度。我们将与一些知名的博主和社交媒体影响者合作,以增加我们的曝光度。此外,我们还将参加行业展览和活动,以展示我们的产品和服务。

2. 拓展目标市场:我们将扩大我们的目标市场,以吸引更多的潜在客户。我们将进行市场调研,了解目标市场的需求和偏好,并相应地调整我们的产品和营销策略。我们还将加强与现有客户的关系,并通过提供优质的客户服务来留住他们。

3. 创新营销策略:我们将采用一些新的营销策略,以吸引消费者的注意。例如,我们计划开展在线竞赛和抽奖活动,以增加消费者的参与度。我们还将推出限时优惠和促销活动,以刺激销售增长。

4. 加强数字营销:我们意识到数字营销在现代市场中的重要性,因此我们将加强我们的数字营销策略。我们将投资于搜索引擎优化(SEO)、搜索引擎营销(SEM)和社交媒体广告,以增加我们的线上曝光度和网站流量。

预期结果方面,我们希望通过这些策略实现以下目标:

1. 销售增长:我们预计下半年的销售额将比上半年增长10%以上。通过提高品牌知名度和拓展目标市场,我们相信能够吸引更多的客户并增加销售。

2. 品牌认知度提升:我们希望通过广告和公关活动提高品牌知名度。我们的目标是在下半年结束时,至少有80%的目标市场消费者能够识别我们的品牌。

3. 客户满意度提高:通过加强客户关系和提供优质的客户服务,我们希望能够提高客户满意度。我们的目标是在下半年结束时,至少有90%的客户对我们的产品和服务表示满意。

总之,我们的下半年营销计划旨在实现稳定的增长,并提高品牌知名度和客户满意度。通过采取创新的营销策略和加强数字营销,我们相信可以取得令人满意的结果。

下半年营销计划 篇二

在这个竞争激烈的市场环境中,制定一个切实可行的下半年营销计划至关重要。本文将介绍我们公司下半年的营销计划,重点强调我们的目标、策略和预期结果。

首先,我们的目标是在下半年实现持续增长。为了实现这一目标,我们将采取以下策略:

1. 提高产品质量:我们将致力于提高产品的质量和性能。我们将加强与供应商的合作,确保提供高质量的原材料和零部件。同时,我们还将持续改进生产工艺,以确保产品的稳定性和可靠性。

2. 拓展销售渠道:我们将积极寻找新的销售渠道,并与一些潜在合作伙伴展开合作。我们将加强与分销商和零售商的关系,并与他们共同制定营销策略,以提高产品的市场覆盖率和销售额。

3. 加强市场推广:我们将通过广告、促销和公关活动来加强市场推广。我们将投资于各种媒体广告,包括电视、广播和互联网广告。我们还将开展促销活动,如打折和赠品,以吸引消费者的注意。

4. 加强客户关系管理:我们将加强与现有客户的关系,并提供个性化的客户服务。我们将定期与客户进行沟通,了解他们的需求和反馈,并及时解决他们的问题和困扰。我们还将推出一些客户回馈计划,以增加客户的忠诚度。

预期结果方面,我们希望通过这些策略实现以下目标:

1. 销售增长:我们预计下半年的销售额将比上半年增长15%以上。通过提高产品质量和拓展销售渠道,我们相信能够吸引更多的客户并增加销售。

2. 品牌认知度提升:我们希望通过市场推广活动提高品牌知名度。我们的目标是在下半年结束时,至少有70%的目标市场消费者能够识别我们的品牌。

3. 客户满意度提高:通过加强客户关系管理和提供个性化的客户服务,我们希望能够提高客户满意度。我们的目标是在下半年结束时,至少有85%的客户对我们的产品和服务表示满意。

综上所述,我们的下半年营销计划旨在实现持续增长,并提高品牌认知度和客户满意度。通过提高产品质量、拓展销售渠道和加强市场推广,我们相信可以取得令人满意的结果。

下半年营销计划 篇三

  在过去的上半年工作中,有成功的,也有失败的,有做好的,也有做的不好的,不管怎么说都成为历史。现在接到一个新产品,我的口号是:不为失败找借口,只为成功找方法。我的季度个人营销工作计划具体做法是:多跑多听多总结,多思多悟多解决,勤动脑,勤拜访。现将下半年营销计划如下:

  一、市场SWOT分析

  (1)优势:企业规模大资金雄厚,价格低,产品质量有保证。

  (2)劣势:产品正在导入期,各方面还不成熟,客户不稳定,条件有限(没有自己的物流配送)。

  总之老品牌占山为王,市场,客户稳定。要想在这片成熟,竞争非常激烈的无烟战场上打出一片天地。我们必须比别人付出10倍的艰辛。

  二、产品需求分析

  1,童车制造业:主要是:儿童车儿童床类。

  2,休闲用品公司:主要是:帐篷吊床吊椅休闲桌等。

  3,家具产业:主要是:五金类家具。

  4,体育健身业:主要是:单双杠脚踏车等。

  5,金属制造业:主要是:栅栏、护栏,学生床等。

  6,造船业等等。

  三、主要营销

  1,以开发客户为主,调研客户信息为辅,两者结合,共同开拓钢管市常。

  2,对老客户和固定客户,要经常保持联系,勤拜访,多和客户沟通,稳定与客户的关系。对于重点客户作重点对待。

  3,在拥有老客户的同时,对开发新客户,找出潜在的客户。

  4,加强业务和专业知识的学习,在和客户交流时,多听少说,准确掌握客户对产品的需求和要求,提出合理化建议方案。

  5,多了解客户信息,对于重点客户建立档案,对于潜在客户要多跟近。

  6,掌握客户类型,采用不同的营销模式,完善自己和创新意志相结合,分层总结。

  四、对员工要求

  1,做到一周一小结,每月一大结,看看有哪些工作上的失误,及时改正下次不要再犯。

  2,见客户之前要多了解客户的状态和需求,再做好准备工作。

  3,对所有的客户工作态度要端正,给客户一个好的印象,为公司树立形象。

  4,客户遇到问题,不能直之不理,一定要尽全力帮助他们解决。把我们的客服带给客户让他们感到我们公司温暖。买者省心,用者放心。

  5,要有健康的体魄,乐观的心情,积极的态度。对同事友好,对公司忠诚。

  6,要和同事多沟通,业务多交流,多探讨。才能不断增强业务的技能和水准。

  7,到十一月份,要有两至三个稳定的客户。保证钢管的业务量。

  8,十月份是个非常严峻的时期,业务刚刚开始,市场刚刚启动,对市场中的客户还不太了解。希望争取拿到一至二个定单。

  9,在年最后一月中要增加一至两个客户,还要有三个至四个潜在客户。为下年打下坚实的基矗

  五.在以后的'营销工作中采用:“重点式”和“深度式”营销相结合。采用“顾问式”营销和“电话式”营销相结合。  

  

下半年营销计划 篇四

  一. 营销节奏

  (一)营销节奏的制定原则:推广营销期指从市场导入开始至产品开盘营销,较大规模的项目一般持续3-4个月的时间,因为-项目一期体量较小,建议以2个月左右为好,再结合以实际客户储备情况最终确定;另外,由于营销节点比工程节点易于调整,一般情况下为项目部先出具基本的工程节点,据此营销策划部制定营销计划。制定本计划的重要节点时间时,未与工程部跟进。故本营销计划相关节点只是初稿。待工程节点确定后,再最终定稿。

  1. 推广营销期安排3-4个大的推广节点,节点的作用在于不断强化市场关注度,并使营销保持持续、连贯。

  2. 鉴于年底临近过年的情况,开盘营销强销期应避开春节假期。

  3. 开盘营销前应确保样板区、样板房景观、工程施工达到开放效果。

  (二)-营销节奏安排:

  1. 20xx年10月底20xx年12月,借大的推广活动推出-项目。

  2. 20xx年12月底20xx年1月初,召开产品发布会,正式启动某项目,同时策划师对市场进行第一次摸底。

  3. 20xx年1月中旬,开放样板房,同时策划师对市场进行第二次摸底。

  4. 20xx年1月下旬,春节之前,开盘营销强销。

  二. 营销准备(20xx年1月15日前准备完毕)

  1. 户型统计

  由工程部设计负责人、营销部-共同负责,于20xx年12月31日前完成。鉴于-项目户型繁多,因此户型统计应包含对每一套房型的统计,包括户型、套内面积、户型编号、所在位置。

  2. 销讲资料编写

  由营销部-、策划师负责,于20xx年12月31日前完成。

  -项目销将资料包括以下几个部分:

  购买-的理由

:产品稀缺性销讲

  基本数据:-的主要经济指标、户型面积统计、配套情况、建筑风格、景观设计、交通情况、交房时间、主要交房配置、物管收费;涉及到设计单位的,由其出具销讲材料。20xx年12月31日前,由-整理后,统一作为产品和项目优势说辞。

  建筑工艺及材料:需要在20xx年12月15日前由工程部出具项目采用的新工艺材料,新技术等基本基本资料。20xx年12月31日前,由-整理后,作为材料工艺说辞。

  客户问题集:以答客问形式书写,针对英郦庄园的优劣势,做出销讲解决办法。

  样板区销讲:

  不利因素公示

  3. 置业顾问培训:

  由营销部-负责,培训时间从20xx年11月底20xx年1月。

  培训内容包括:

  销讲资料培训,时间:20xx年11月底20xx年12月初;

  建筑、景观规划设计培训,时间:20xx年12月初;

  工程工艺培训,时间:20xx年12月初;

  样板区、样板房培训,时间:20xx年1月9日;

  营销培训,时间:20xx年12月20xx年1月出。

  2. 预售证

  由营销内页负责,于20xx年1月10号前完成。

  3. 面积测算

  由营销内页负责,于20xx年1月10号前完成。

  4. 户型公示

  由于-项目户型种类繁多,户户均不同,所以在营销前应准备户型的公示,方便客户选房,避免置业顾问出错。

  由策划师负责,于20xx年1月10号前完成。

  5. 交房配置

  由工程设计线蒋总负责,于20xx年1月10号前完成。

  6. 一公里外不利因素

  由策划师负责,具体调研后,与营销经理-会商后,于20xx年1月10号前完成,分析总结后,作为营销时重点关注的抗性,专门进行培训。

  三、样板区及样板房

  (一)样板区

  1. 样板区范围:考虑到-项目营销必须突出良好居住环境的气氛,因此我们将-售楼中心至1#样板房区域所包含的整个大区都打造成为样板区。物管,保洁等须按照样板房的管理规定进行管理。其中有两套样板房、售楼部到样板间的步行情趣长廊、叠水喷泉、及10#的临时景观区域。(注:从售楼部至样板房之间的参观浏览线路,以下暂定为Y区)

  2. 样板区作用:最大限度的展现温江宜居,城在林中氛围、家居水畔的氛围,体现****社区远见、高档、生态、宜居、增值的社区概念,体现独具特色的建筑风格。

  3. 样板区展示安排:

  确定对Y区沿线情调、步行道的包装方式和具体要求;

  确定Y区道路沿线灯光布。

  布置方案,灯具选型要求和效果交底;

  明确样板区工程施工、营销包装整体和分步实施节点、任务分解。

  (二)样板房

  1. 样板房选择:样板楼选定为1#楼,1#楼一方面靠近售楼部,由于样板间前10#修建时间较晚,样板间会有较好的景观视线,另外1#楼位于****口不远,不会影响后期其他楼幢施工,同时也不产生其他楼幢施工影响客户参观的情况。选定1# 楼平层、底跃各一套。

  2. 样板房作用:考虑到-项目户型面积偏大,通过样板房精装修设计可以引导客户更好的理解户型设计,同时也是对推广所倡导的享乐主义生活的一种实体诠释。

  3. 样板房展示安排

  前期设计,包装由项目部同事负责,-跟进协调。样板房应于20xx年12月底前完成,以便于先期推广时,到访客户时参观。样板房的日常管理工作由营销部-负责。

  四、展示道具

  包括沙盘模型、户型模型、户型图的制作:

  1. 沙盘模型:-和策划师协商后,由策划师联系相关单位制作。

  2. 户型模型:-和策划师协商后,由策划师联系相关单位制作。

  3. 户型图:-和策划师协商后,由策划师联系相关单位制作。

  五. 价格策略

  均价确定:包括营销均价及赠送面积等由策划师和营销部职业顾问踩盘整理数据,策划员协同-写出定价报告,报领导审批后执行。价格按建筑面积计算,不包括赠送面积。价格策略包括:营销均价,营销起价,营销实得单价,套内单价。价格走势分析,节点价格初步预计,职业顾问优惠权限,营销主管优惠权限,营销经理优惠权限,内部员工推荐优惠权限,公司领导优惠权限,一旦确定优惠权限,坚决执行,防止权限不明,私放优惠,扰乱现场营销。

  时间安排:营销策划部于20xx年1月10日提出营销价格表和营销政策。

  六. 推广:20xx年10月底前确定广告推广公司,20xx年11月低前出具具体的推广方案。

下半年营销计划 篇五

  一、 业务发展方面:制定业务收入计划和发展计划并采取措施指导、督促各县区完成

  今年上半年,市场部根据公司领导要求,在省公司下达的全年收入计划基础上,制定了全市收入计划,并分解到各县区。根据县区市场发展潜力不同,分解了各项业务发展量计划。为确保业务收入和发展量计划顺利完成,市场部根据形象进度把每项计划分解到季度、月,每月统计完成情况,与县公司一起讨论完成较好的经验以及未完成计划的原因,发现问题和困难,与县公司共同解决。

  截止6月份,全市共完成业务收入××万元,绝对值排名全省第××位,完成形象进度的××%。宽带终端新增××户,宽带专线新增××户,有人值守公话新增××户,普通电话新增××户。

  市场部还采取各种措施,向县区公司推广新业务、新产品。1月份以会代训,召集各县区营销、营业骨干针对产品资费进行培训及讨论,并归纳出现存问题,从而找出适合本地的资费套餐。3月份根据市场竞争情况向省公司申请了包月资费套餐,在全市组织推广。5月份组织各县区管理人员、主管人员、维护人员,参加省公司培训,学习业务理论、营销策划,对业务推广有很好的指导意义。

  二、基础管理方面:落实了营业账款稽核、退费和拆机明细核查、虚假用户拆机、清理长期欠费、客户资料整理、资源整理、装维材料和终端管理等一系列基础管理工作,有效的避免了业务收入和成本的流失。

  从元月份开始,市场部按照内控流程要求,调整了原来对县区公司进行周稽核的制度,改为日稽核、周稽核、月稽核并行,每月尽量安排对县公司一级稽核情况现场核查。对每周稽核情况进行通报,对不符合要求的做法通报批评,每月月底一、二、三级稽核员共同对全区现金流实收应收进行稽核,起到了很好的效果。我公司现金流差额连续半年在全省属于情况最好地市之一,没有因现金流差额影响考核收入。

  为确保不因支撑系统错误操作影响收入,市场部安排支撑中心每天对每个县区拆机、退费明细都进行核查,严格封堵每个漏洞。

  为清理长期欠费、控制当期欠费,市场部根据公司领导要求制定了当期欠费回收量不低于98%的考核目标。对欠费回收情况进行周通报、月通报。在与县区公司的共同努力下,到5月份系统内本年新增长期欠费清理完毕,当月调帐数首次低于省公司要求的最低限额,从连续5 个月调帐超过××万元,达到5月份的××元。

  为掌握资源情况,避免资源浪费,市场部安排支撑中心每月对各县区资源情况进行抽查、通报,6月份又进行了现场检查。

  今年市场部接手物料管理以来,在网络部的大力支持下改进了管理方式,把出入库明细账与支撑中心每天的经营日报装、拆机数量相对照,使物料管理形成闭环。为实现终端回收、重复利用,要求县区公司对宽带、话吧、有人值守公话新装机用户都收取押金。鼓励县区公司在发展新用户时引导用户使用回收的终端。对终端故障在保修期内的用户更换回收终端,严格杜绝以旧换新。通过这些措施的执行,有效控制了浪费现象。

  三、绩效考核方面:改进绩效考核计算方法,从多方面入手促进保存量、激增量,提高业务收入。

  自3月份省公司绩效考核办法草稿下发,市场部开始与上级市场部沟通如何进行续费率和流失率两项考核指标的计算。在多次探讨未果的情况下,市场部根据公司领导要求和本公司实际情况,制定了考核用户拆机、双停、单停、零费用用户续费等一系列考核方法。引导县区公司对上述用户高度重视,通过每天逐户核查,基本上堵住了客户流失的漏洞,对长期零费用用户的激活也起到了很好的效果。既节省了资源,又提高了收入,另一方面节省了业务发展费用。

  四、存在的问题和困难

  1、由于上半年集中精力理顺基础资料管理,在营销策划、业务宣传、市场调研、人员培训等方面比较薄弱,造成对县区公司业务发展支持不够。

  2、由于省公司系统准备升级,我公司很多报表需求无法满足,计算绩效考核指标、分析经营数据给市公司和县区支撑部门带来很大工作量。

  下半年市场部拟从以下几方面进行改进和提高:

  一、加强市场调研:定期到县区进行现场办公,与营销、营业、装维、管理人员进行座谈。深入市场,了解用户使用情况和需求。在发展较好的县区总结成功营销案例进行推广;帮助发展较差的县区查找不足、解决困难。

  二、加强营销策划和业务宣传:通过了解市场竞争情况制定灵活有效的营销措施,对每阶段重点发展业务制定切实可行的宣传和营销步骤,及时反馈和分析营销结果,适时调整营销思路,改变目前业务发展的低效状态。

  三、加强人员培训:定期进行营销、营业、装维、管理人员培训,将营销思路、管理方法、业务资讯直接灌输到一线员工,提高骨干员工的传帮带作用,切实提高员工素质和工作效率。

  四、继续加强基础管理工作:继续加强欠费管理、营业稽核、资源。 管理、装维材料和终端管理。组织市场部主管定期到县区公司调研,与负责人进行沟通,发现不足并继续改进。

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