财务收支审计报告范文【优选3篇】

时间:2015-02-07 09:20:12
染雾
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财务收支审计报告范文 篇一

财务收支审计报告

报告人:XXX审计师事务所

报告对象:XXX公司

报告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

一、审计目的及范围

本次审计的目的是对XXX公司在报告期间的财务收支情况进行审计,以评估其财务状况的真实性、准确性和合规性。审计范围包括XXX公司的资产、负债、收入、支出、成本和利润等方面。

二、审计方法

本次审计采用了一系列的审计程序和技术手段,包括但不限于会计凭证的核对、账户余额的调节、现金流量的分析等。我们还对XXX公司的内部控制制度进行了评估,以确保其有效性和可靠性。

三、审计结果

1. 资产情况

根据审计结果,XXX公司在报告期间的资产总额为XXX万元,其中包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

2. 负债情况

XXX公司在报告期间的负债总额为XXX万元,其中包括应付账款、短期借款、长期借款等。

3. 收入情况

XXX公司在报告期间的总收入为XXX万元,主要来自销售收入、投资收益等。

4. 支出情况

XXX公司在报告期间的总支出为XXX万元,主要包括采购成本、劳务费用、税费等。

5. 利润情况

根据审计结果,XXX公司在报告期间的净利润为XXX万元。经过比较分析,与去年同期相比,利润有所增长/减少。

四、审计意见

综上所述,基于对XXX公司财务收支情况的审计,我们认为其财务报表反映了该公司在报告期间的真实、准确和合规的财务状况。我们对XXX公司的内部控制制度也给予了积极评价,并提出了一些建议以进一步完善其内部控制制度。

特此报告。

XXX审计师事务所

日期:2022年1月1日

财务收支审计报告范文 篇二

财务收支审计报告

报告人:XXX审计师事务所

报告对象:XXX公司

报告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

一、审计目的及范围

本次审计的目的是对XXX公司在报告期间的财务收支情况进行审计,以评估其财务状况的真实性、准确性和合规性。审计范围包括XXX公司的资产、负债、收入、支出、成本和利润等方面。

二、审计方法

本次审计采用了一系列的审计程序和技术手段,包括但不限于会计凭证的核对、账户余额的调节、现金流量的分析等。我们还对XXX公司的内部控制制度进行了评估,以确保其有效性和可靠性。

三、审计结果

1. 资产情况

根据审计结果,XXX公司在报告期间的资产总额为XXX万元,其中包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

2. 负债情况

XXX公司在报告期间的负债总额为XXX万元,其中包括应付账款、短期借款、长期借款等。

3. 收入情况

XXX公司在报告期间的总收入为XXX万元,主要来自销售收入、投资收益等。

4. 支出情况

XXX公司在报告期间的总支出为XXX万元,主要包括采购成本、劳务费用、税费等。

5. 利润情况

根据审计结果,XXX公司在报告期间的净利润为XXX万元。经过比较分析,与去年同期相比,利润有所增长/减少。

四、审计意见

综上所述,基于对XXX公司财务收支情况的审计,我们认为其财务报表反映了该公司在报告期间的真实、准确和合规的财务状况。我们对XXX公司的内部控制制度也给予了积极评价,并提出了一些建议以进一步完善其内部控制制度。

特此报告。

XXX审计师事务所

日期:2022年1月1日

财务收支审计报告范文 篇三


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财务收支审计报告范文


关于对南通市通州区xx学校20xx年x月

至20xx年x月财政财务收支情况的审计报告

根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见(通教审[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计,并延伸审计了学校食堂账目。本次审计采取了就地审计的办法,并根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部17号令),实施了必要的审计程序。我们的审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据,xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的积极配合,工作完成顺利。审计结果如下:

一、被审计单位基本情况

二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况

(一)20xx年x月至20xx年x月财政收支情况

(二)20xx年12月末资产、负债及净资产情况

(三)基建维修工程和大型物资采购情况

(四)食堂及小卖部经营情况

三、审计评价意见

审计结果表明,20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经

法规,会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定,学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。内部控制制度基本健全,学校财务管理做到民主、公开,经费使用实行一支笔审核,内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平潮小学任职期间,能够较好地遵守国家的财经纪律,重大事项做到集体决策,财务支出公开透明。但在具体的财政收支管理上,还存在以下需要纠正和改进的方面。

四、审计中发现的问题

五、审计意见及建议

为了进一步规范xx学校的财务管理工作,我们提出如下审计意见和建议:

针对本次审计所反映的问题,学校应按照有关制度规定,制定切实可行的整改措施,并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。

xx审计组

二Oxx年x月x日

财务收支审计报告范文【优选3篇】

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