4月工会财务工作自检自查报告 篇一
近日,我们工会进行了一次针对4月财务工作的自检自查,以下是自检自查报告的内容。
首先,我们对4月的财务记录进行了仔细的审查。我们核对了所有的收入和支出记录,确保其准确无误。同时,我们也对收入和支出的来源和用途进行了审核,确保其合法合规。在审核过程中,我们发现了一处问题,即一笔收入未能及时进行登记和记录。我们立即进行了补救,将其记录并归类。这次自检自查使我们认识到及时登记和记录的重要性,我们将加强对财务记录的管理和监督,以确保准确性和完整性。
其次,我们对4月的财务报表进行了比对和分析。我们仔细对比了4月的收入和支出情况,发现了一些异常情况。例如,在某项支出中,发现了一笔金额较大的支出,我们深入调查后发现,这是一笔正当且必要的支出,但由于某种原因未能及时记录在报表中。我们立即进行了修正,并将其纳入报表中。这次自检自查使我们意识到及时更新和完善财务报表的重要性,我们将加强对报表的编制和核对,以确保准确和全面。
最后,我们对4月的财务制度和流程进行了审查。我们对工会的财务制度进行了评估,并与实际操作进行比对。我们发现了一些不符合规定的操作,例如,在某项支出上,未能按照规定的程序进行审批和报销。我们立即进行了纠正,并对相关人员进行了培训和指导。这次自检自查使我们认识到严格执行财务制度的重要性,我们将加强对制度的培训和监督,以确保其有效性和执行力度。
综上所述,通过这次自检自查,我们发现了一些问题,并进行了及时的补救和纠正。同时,我们也加深了对财务管理的认识和理解。我们将以此次自检自查为契机,加强对财务工作的管理和监督,为工会的发展提供有力的财务支持。
4月工会财务工作自检自查报告 篇二
近日,我们工会进行了一次针对4月财务工作的自检自查,以下是自检自查报告的内容。
首先,我们对4月的财务记录进行了仔细的审查。我们核对了所有的收入和支出记录,确保其准确无误。同时,我们也对收入和支出的来源和用途进行了审核,确保其合法合规。在审核过程中,我们发现了一处问题,即一笔收入未能及时进行登记和记录。我们立即进行了补救,将其记录并归类。这次自检自查使我们认识到及时登记和记录的重要性,我们将加强对财务记录的管理和监督,以确保准确性和完整性。
其次,我们对4月的财务报表进行了比对和分析。我们仔细对比了4月的收入和支出情况,发现了一些异常情况。例如,在某项支出中,发现了一笔金额较大的支出,我们深入调查后发现,这是一笔正当且必要的支出,但由于某种原因未能及时记录在报表中。我们立即进行了修正,并将其纳入报表中。这次自检自查使我们意识到及时更新和完善财务报表的重要性,我们将加强对报表的编制和核对,以确保准确和全面。
最后,我们对4月的财务制度和流程进行了审查。我们对工会的财务制度进行了评估,并与实际操作进行比对。我们发现了一些不符合规定的操作,例如,在某项支出上,未能按照规定的程序进行审批和报销。我们立即进行了纠正,并对相关人员进行了培训和指导。这次自检自查使我们认识到严格执行财务制度的重要性,我们将加强对制度的培训和监督,以确保其有效性和执行力度。
综上所述,通过这次自检自查,我们发现了一些问题,并进行了及时的补救和纠正。同时,我们也加深了对财务管理的认识和理解。我们将以此次自检自查为契机,加强对财务工作的管理和监督,为工会的发展提供有力的财务支持。
4月工会财务工作自检自查报告 篇三
2015年4月工会财务工作自检自查报告
教育局计财股:
为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[2008]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长,报帐员李小中,总务主任邹怀敏,保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女,教师代表潭文忠为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给家长或学生。
八、学校对于学校的`资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
九、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。
十、建议
1、目前我校财务人员均为兼职,工作繁重,希望上级单位,能给财会人员少定点工作量,使相关人员有一定时间来做好财务工作。
2、进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。