财务管理自查报告(优选4篇)

时间:2016-01-07 05:37:31
染雾
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财务管理自查报告 篇一

财务管理自查报告

作为财务管理部门,我们深知财务管理对于企业的重要性。为了确保财务管理的有效性和合规性,我们决定进行一次自查。以下是我们进行自查的主要内容和结果。

第一,财务数据准确性。我们仔细检查了财务记录和报表,确保数据的准确性和完整性。通过比对不同来源的数据,我们发现了一些数据不一致的情况。经过进一步调查和修正,我们成功解决了这些问题,并采取了措施以防止类似情况的再次发生。

第二,财务流程合规性。我们审查了财务管理流程,并与相关部门进行了沟通。我们发现一些流程存在缺陷,例如在审批流程中缺乏适当的控制和监督。我们立即采取行动,修复了这些问题,并建立了更加严格的审批流程和监控机制,以确保流程的合规性。

第三,内部控制的有效性。我们评估了内部控制的有效性,包括对资产和财务风险的评估和管理。我们发现一些风险管理措施不够完善,例如在财务报告中未充分考虑潜在的风险因素。我们立即采取措施,更新了风险评估和管理的方法,并加强了内部控制的监督和审计。

第四,财务团队的能力和素质。我们对财务团队进行了评估,并提供了培训和发展的机会。我们发现团队中存在一些技能和知识的缺口,特别是在新技术和法规方面。我们制定了培训计划,并与相关部门合作,提供了必要的培训和支持,以提高团队的能力和素质。

通过这次自查,我们发现了一些问题和不足之处,并及时采取了纠正措施。我们相信,通过不断的自查和改进,我们将能够提升财务管理的水平,为企业的可持续发展做出更大的贡献。

财务管理自查报告 篇二

财务管理自查报告

作为财务管理部门,我们积极致力于提高财务管理的水平和效果。为了确保我们的工作符合最高标准,并且能够有效地支持企业的战略目标,我们进行了一次自查。以下是我们进行自查的主要内容和结果。

首先,我们对财务报告的准确性进行了审查。我们仔细检查了财务报表和相关记录,并与相关部门进行了核实。通过比对不同来源的数据,我们发现了一些不一致的情况。经过进一步调查和修正,我们成功解决了这些问题,并采取了措施以防止类似情况的再次发生。

其次,我们审查了财务流程和程序的合规性。我们检查了财务管理流程并与相关部门进行了沟通。我们发现一些流程存在漏洞,例如在审批流程中缺乏适当的控制和监督。我们立即采取行动,修复了这些问题,并建立了更加严格的审批流程和监控机制,以确保流程的合规性。

第三,我们评估了内部控制的有效性。我们对内部控制措施进行了审查,并与相关部门进行了讨论。我们发现一些控制措施不够完善,例如在资产管理和风险评估方面存在一些缺陷。我们立即采取措施,更新了风险评估和管理的方法,并加强了内部控制的监督和审计。

最后,我们对财务团队的能力和素质进行了评估。我们识别了团队中的技能和知识缺口,并制定了培训计划。我们与相关部门合作,提供了必要的培训和支持,以提高团队的能力和素质。

通过这次自查,我们发现了一些问题和改进的空间,并采取了纠正措施。我们相信,通过持续的自查和改进,我们将能够提高财务管理的水平,并为企业的发展做出更大的贡献。我们将继续努力,确保财务管理的有效性和合规性,为企业的可持续发展提供坚实的支持。

财务管理自查报告 篇三

  根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔20xx〕139 号,以下简称“《通知》”)的要求,XXX公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。

  20xx年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情 况、自查发现的问题及整改情况报告如下:

  一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况

  公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下:

  1、20xx年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2、20xx年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的'问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。

  3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

  4、20xx 年 8 月 31 日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。

  二、自查问题的整改情况

  根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容:

  (一)财务人员和机构设置基本情况

  1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。

  整改情况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计

人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

  (二)会计核算基础工作规范性情况

  1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

  整改情况: 加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会计档案调阅申请单》, 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。

  (三)资金管理和控制情况

  1、未对支票购买、注销进行记录。

  整改情况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注 销进行了登记记录。

  (四)财务管理制度建设和执行情况

  1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。

  整改情况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。

  2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批

  程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  整改情况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  三、本次专项自查活动工作总结

  规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

财务管理自查报告 篇四

  为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

  1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。

  2,财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  3,会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。

  4,学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行“收支两条线”管理,严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为,书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部门。

  5,学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

  6,学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

  7,学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

  此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务管理自查报告(优选4篇)

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