三公经费及公务卡自查报告 篇一
近年来,我国对公务费用的管理越来越严格,三公经费及公务卡的使用也受到了广泛的关注。为了确保公务费用的合规使用和防止腐败现象的发生,我单位进行了一次自查,并制定了相应的整改措施。以下是我们的自查报告。
首先,我们对三公经费的使用情况进行了全面的梳理和审核。通过对各项三公经费支出的核对和比对,我们发现了一些问题。一是部分三公经费使用的审批手续不完备,没有按照规定的程序进行审批,导致了审批过程的不透明和经费使用的不规范。二是部分三公经费的使用范围和标准存在模糊不清的情况,导致了一些费用的滥用和浪费。三是部分三公经费的使用记录和报销凭证不完整,无法提供有效的核查依据。
针对以上问题,我们制定了相应的整改措施。一是加强审批程序的规范化和透明化,确保每一笔三公经费的使用都经过合法的审批程序。二是明确三公经费的使用范围和标准,建立健全相关的管理制度,加强对使用情况的监督和检查。三是加强对三公经费的记录和报销凭证的管理,确保每一笔经费都能够提供完整的记录和凭证。
除了对三公经费的自查和整改,我们还对公务卡的使用情况进行了审核。通过对公务卡的使用记录和报销凭证的核对,我们发现了一些问题。一是部分公务卡的使用记录和报销凭证不完整,无法提供有效的核查依据。二是部分公务卡的使用范围和标准存在模糊不清的情况,导致了一些费用的滥用和浪费。三是部分公务卡的使用金额超过了规定的限额,违反了相关规定。
针对以上问题,我们制定了相应的整改措施。一是加强对公务卡的使用记录和报销凭证的管理,确保每一笔费用都能够提供完整的记录和凭证。二是明确公务卡的使用范围和标准,建立健全相关的管理制度,加强对使用情况的监督和检查。三是加强对公务卡使用金额的控制,确保不超过规定的限额。
通过本次自查,我们深刻认识到了公务费用管理的重要性和紧迫性。我们将进一步加强对三公经费和公务卡的管理,确保公款的使用合规、透明和有效,为单位的发展和公众的利益做出更大的贡献。
三公经费及公务卡自查报告 篇二
近年来,我国对公务费用的管理越来越严格,三公经费及公务卡的使用也受到了广泛的关注。为了确保公务费用的合规使用和防止腐败现象的发生,我单位进行了一次自查,并制定了相应的整改措施。以下是我们的自查报告。
在本次自查中,我们重点关注了三公经费的使用情况。通过对三公经费支出的核对和比对,我们发现了一些问题。一是部分三公经费使用的审批手续不完备,没有按照规定的程序进行审批,导致了审批过程的不透明和经费使用的不规范。二是部分三公经费的使用范围和标准存在模糊不清的情况,导致了一些费用的滥用和浪费。三是部分三公经费的使用记录和报销凭证不完整,无法提供有效的核查依据。
为了解决以上问题,我们制定了一系列的整改措施。一是加强审批程序的规范化和透明化,确保每一笔三公经费的使用都经过合法的审批程序。二是明确三公经费的使用范围和标准,建立健全相关的管理制度,加强对使用情况的监督和检查。三是加强对三公经费的记录和报销凭证的管理,确保每一笔经费都能够提供完整的记录和凭证。
除了对三公经费的自查和整改,我们还对公务卡的使用情况进行了审核。通过对公务卡的使用记录和报销凭证的核对,我们发现了一些问题。一是部分公务卡的使用记录和报销凭证不完整,无法提供有效的核查依据。二是部分公务卡的使用范围和标准存在模糊不清的情况,导致了一些费用的滥用和浪费。三是部分公务卡的使用金额超过了规定的限额,违反了相关规定。
针对以上问题,我们制定了相应的整改措施。一是加强对公务卡的使用记录和报销凭证的管理,确保每一笔费用都能够提供完整的记录和凭证。二是明确公务卡的使用范围和标准,建立健全相关的管理制度,加强对使用情况的监督和检查。三是加强对公务卡使用金额的控制,确保不超过规定的限额。
通过本次自查,我们认识到了公务费用管理的重要性和紧迫性。我们将进一步加强对三公经费和公务卡的管理,确保公款的使用合规、透明和有效,为单位的发展和公众的利益做出更大的贡献。
三公经费及公务卡自查报告 篇三
根据区纪委等部门《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对2016年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:
一、加强领导,建立专项检查机制
根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。
二、狠抓落实,严控各种支出
(一)“三公”经费支出情况
1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。
2.公车用车费。中心2016年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
(二)公务卡制度执行情况
本单位的公务卡尚在申领当中。
三、完善监管,防控共建长效机制
根据自查结果,中心对严格“三公”支出管理,提出了几项强化措施。
一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;
二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;
三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;
四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;
五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;
六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。
第二篇:县三公经费自查报告
据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[2016]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我局对2016年1月以来的“三公经费”使用情况及2016年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:
一、加强领导
我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。
二、狠抓落实,严控各项经费支出
1、公款出国(境)费
今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
2、公务用车费
我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20161.37元,比去年同期下降了66%。
3、公务接待费用
我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。
4、公务卡使用情况符合相关规定
公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。
三、完善监管,防控共建长效机制
根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是加强对公务车辆的`管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。
五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。
六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。
七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。
八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。
九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。
第三篇:镇三公经费自查报告
根据盐湖区财政局、监察局、审计局联合下发的《关于 “三公”经费开支过大问题专项整治具体工作安排的通知》精神要求,我镇对公款出境费用、公务接待、
公车购置及运行等费用进行了自查,现将自查的情况报告如下:
一、加强领导,成立专项检查机构
按照上级要求,我镇成立了以镇党委书记、镇长为组长、纪检书记为副组长,其他领导为成员的“三公”经费管控工作领导小组,建立制度,制定方案,从制度上对全镇“三公”经费支出进行了规范。我镇多次召开党委会议,对本镇“三公”经费的使用情况进行了分析研究,要求加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。
二、狠抓落实,严控各种预算外支出
我镇狠抓各项经费开支,对公款出国、公务接待、公车购置及运行等费用进行了认真自查。
在公款出国方面:我镇没有此项经费开支。
在公务接待方面:我镇认真学习了中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定,严格 公务接待费用。在日常工作中,我镇严格接待费用开支,做到因私招待客人绝不动用公款,规定内的公款接待绝不超标接待,严格遵守公务接待费用专项管理机制,定期公示,接受群众监督。
在公车购置方面:我镇没有此项经费开支。
在公车运行方面:在使用中严禁公车私用,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。节假日严格执行公务车辆存备案制度。经查,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
三、强化监管,做到防控共建
我镇严格“三公”支出管理,强化监管,狠抓落实,采取了以下措施:一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执政效能。二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议规模,能够简化的会议一律简化。三是加强对外出考察及外出差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对照明设施进行统一管理,加强用电设备的日常维护,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。八是规范大宗购置及办公用品。大宗商品购置一律按政府采购规定,实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。
今后,我镇将在上级部门的领导下,认真贯彻改进工作作风的要求,严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用,确保“三公”经费管理工作取得实效,以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。