审计报告反馈意见书【通用4篇】

时间:2017-02-05 07:28:33
染雾
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审计报告反馈意见书 篇一

尊敬的客户,

感谢您选择我们公司进行审计工作。经过我们团队的认真调查和分析,我们已经完成了对贵公司的审计工作,并根据审计结果编写了审计报告。在此,我们将向您反馈我们对审计结果的意见。

首先,我们对贵公司在财务报表准备方面的工作表示赞赏。您的财务报表准确、完整,并且符合相关会计准则和法规要求。贵公司在内部控制方面也表现出了较高的水平,有助于保障财务报表的可靠性和准确性。

然而,在审计过程中,我们也发现了一些需要改进的地方。首先,贵公司在资产管理方面需要加强。我们建议您完善固定资产清查和折旧计提的程序,确保所有固定资产都被准确记录和计提折旧。此外,我们还建议您建立一个完善的资产管理制度,包括对于资产的采购、调拨和报废等方面的规定,以确保资产的安全和有效利用。

其次,贵公司在风险管理和内部控制方面也存在一些问题。我们建议您进一步加强对风险的识别和评估,并制定相应的风险应对措施。此外,您还应该加强对内部控制的监督和评估,确保内部控制机制的有效性。

最后,我们还发现了一些会计处理上的问题。例如,贵公司存在一些未及时核销的坏账,我们建议您及时核销这些坏账,以保证财务报表的准确性。另外,贵公司在税务合规方面也存在一些问题,我们建议您及时了解并遵守相关税法法规,以避免潜在的税务风险。

总的来说,贵公司在财务报表准备和内部控制方面表现出了较高水平,但仍然需要进一步加强资产管理、风险管理和内部控制等方面的工作。我们相信,通过您的努力和改进,贵公司将能够更好地管理财务风险,提高财务报表的可靠性和准确性。

如果您对我们的审计报告反馈意见书有任何疑问或需要进一步的解释,请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供支持和帮助。

再次感谢您对我们工作的信任,我们期待与您的进一步合作。

祝好!

审计师团队

审计报告反馈意见书 篇二

尊敬的贵公司管理层,

感谢您选择我们公司进行审计工作。我们已经完成了对贵公司的审计工作,并编写了审计报告。在此,我们将对审计结果进行反馈,并提出一些建议。

首先,我们对贵公司的财务报表准备工作给予了高度评价。您的财务报表准确、完整,并且符合相关会计准则和法规要求。贵公司在内部控制方面也表现出了较高的水平,有助于保障财务报表的可靠性和准确性。

然而,我们在审计过程中也发现了一些需要改进的地方。首先,贵公司在固定资产管理方面需要加强。我们建议您加强对固定资产的清查和折旧计提,确保所有固定资产都能够准确记录和计提折旧。此外,我们还建议您建立一个完善的资产管理制度,包括对资产的采购、调拨和报废等方面的规定,以确保资产的安全和有效利用。

其次,贵公司在风险管理和内部控制方面也存在一些问题。我们建议您进一步加强风险的识别和评估,并制定相应的风险应对措施。此外,您还应加强对内部控制的监督和评估,确保内部控制机制的有效性。

最后,我们还发现了一些会计处理上的问题。例如,贵公司存在一些未及时核销的坏账,我们建议您及时核销这些坏账,以保证财务报表的准确性。另外,贵公司在税务合规方面也存在一些问题,我们建议您及时了解并遵守相关税法法规,以避免潜在的税务风险。

总的来说,贵公司在财务报表准备和内部控制方面表现出了较高水平,但仍需进一步加强资产管理、风险管理和内部控制等方面的工作。我们相信,通过您的努力和改进,贵公司将能够更好地管理财务风险,提高财务报表的可靠性和准确性。

如果您对我们的审计报告反馈意见书有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供支持和帮助。

再次感谢您对我们工作的信任,我们期待与您的进一步合作。

祝好!

审计师团队

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