财务部年度工作总结及计划【精选4篇】

时间:2016-04-04 08:17:18
染雾
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财务部年度工作总结及计划 篇一

财务部年度工作总结及计划

2019年已经接近尾声,回首过去一年,我们财务部的工作取得了令人骄傲的成绩。我们在过去的一年里,不断优化财务运作流程,提升财务管理水平,为公司的发展做出了积极的贡献。同时,我们也意识到还有许多提升的空间和改进的方向,因此,我们制定了2020年的工作计划,希望能够在新的一年里取得更大的突破。

回顾2019年,我们的工作主要集中在以下几个方面:

首先,我们加强了财务数据分析和预测的能力。我们通过引入先进的财务管理软件,提高了财务数据的准确性和全面性。我们加强了对财务数据的分析和挖掘,通过深入研究财务报表,为公司的决策提供了有力的依据。我们还建立了一套完整的财务预测模型,通过对市场环境、行业趋势等因素的分析,预测了公司未来的财务状况,为公司的战略规划提供了重要的参考。

其次,我们加强了财务风险管理和内部控制。我们深入分析了公司的财务风险,制定了一系列的风险防控措施。我们加强了对财务流程的监控和审计,确保财务操作的合规性和准确性。我们还加强了对外部合作伙伴的风险评估和管理,加强了对供应商的财务评估,减少了公司的财务风险。

再次,我们加强了财务团队的培训和发展。我们认识到财务团队的素质和能力对于公司的发展至关重要,因此我们加大了对财务团队的培训投入。我们组织了一系列的培训课程,提升了财务团队的专业知识和技能。我们还鼓励财务团队参加各种财务交流活动和学术研讨会,提高他们的学术造诣和行业见识。

展望2020年,我们将继续努力,进一步完善财务管理体系,提高财务管理水平。我们的工作计划主要包括以下几个方面:

首先,我们将进一步加强财务数据分析和预测能力。我们将加大对财务管理软件的投入,提高财务数据的准确性和全面性。我们还将进一步优化财务预测模型,加强对市场环境和行业趋势的分析,提高预测的准确性和可靠性。

其次,我们将加强财务风险管理和内部控制。我们将进一步完善风险防控措施,加强对财务流程的监控和审计。我们还将加强对外部合作伙伴的风险评估和管理,提高对供应商的财务评估的准确性和及时性。

再次,我们将继续加强财务团队的培训和发展。我们将组织更多的培训课程,提升财务团队的专业知识和技能。我们还将鼓励财务团队参加更多的财务交流活动和学术研讨会,提高他们的学术造诣和行业见识。

总之,2019年是我们财务部的工作充实而有成效的一年。在新的一年里,我们将继续努力,不断提高财务管理水平,为公司的发展贡献更大的力量。

财务部年度工作总结及计划 篇二

财务部年度工作总结及计划

2019年已经接近尾声,回首过去一年,我们财务部的工作取得了令人骄傲的成绩。过去的一年是我部门面临巨大挑战的一年,但我们成功地应对了各种困难,取得了重要的突破。同时,我们也意识到还有许多不足和改进的方向,因此,我们制定了2020年的工作计划,希望能够在新的一年里进一步提升财务管理水平。

回顾2019年,我们的工作主要集中在以下几个方面:

首先,我们加强了财务预算和成本控制。我们制定了详细的财务预算计划,合理分配了财务资源,有效控制了成本开支。我们加强了对各项财务指标的监控和分析,及时发现和解决问题,确保了财务目标的实现。

其次,我们加强了内部审计和风险管理。我们建立了一套完善的内部审计制度,加强了对财务流程的监控和审计。我们还加强了对公司各项业务活动的风险评估和管理,提出了一系列的风险防控措施,减少了公司的财务风险。

再次,我们加强了财务团队的建设和管理。我们加大了对财务团队的培训和发展投入,提高了财务团队的专业素质和工作效率。我们还改进了团队的组织结构,优化了工作流程,提高了团队的协作能力和执行力。

展望2020年,我们将继续努力,进一步提升财务管理水平。我们的工作计划主要包括以下几个方面:

首先,我们将进一步加强财务预算和成本控制。我们将制定更加详细和科学的财务预算计划,合理分配财务资源,确保财务目标的实现。我们还将加强对各项财务指标的监控和分析,及时发现和解决问题。

其次,我们将加强内部审计和风险管理。我们将进一步完善内部审计制度,加强对财务流程的监控和审计。我们还将加强对公司各项业务活动的风险评估和管理,提出更加有效的风险防控措施,降低财务风险。

再次,我们将继续加强财务团队的建设和管理。我们将加大对财务团队的培训和发展投入,提高团队的专业素质和工作效率。我们还将优化团队的组织结构和工作流程,进一步提高团队的协作能力和执行力。

总之,2019年是我们财务部的辛勤付出和努力的一年。在新的一年里,我们将继续努力,不断提升财务管理水平,为公司的发展贡献更大的力量。

财务部年度工作总结及计划 篇三

  各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。

  当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

  下面向公司领导汇报一下财务部20XX年度的工作:

  一、公司本部的财务管理和财务核算工作

  (一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

  20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20XX年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :

  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

  2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

  3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。

  经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

  4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

  5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

  6、催收款项是财务部门最为重要的工作。

  由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

  总之,随着公司业务的不断扩大,20XX年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。

  但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。

  一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

  二、分公司及合作方的财务核算工作

  (一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

  本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。

  比如,A分部的年产值比20XX年增长了50%;对B、C和D三个分公司20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

  (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。

  同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。

  在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20XX年财务管理要着重思考和解决的问题。

  作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。

  我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务部年度工作总结及计划 篇四

  财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

  站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

  在xx年做了大量细致的工作:

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。

  财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。

  从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的.统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

  对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

  如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操

作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

  在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

  目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

  三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

  根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。

  在财务执行过程中,严格控制费用。

  财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

  20xx年公司财务部总结及20xx年工作计划20xx年公司财务部总结及20xx年工作计划由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。

  为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通

  过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

  为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。

  骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

  七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。

  通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。

  邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。

  增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

  根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。

  在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

  20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。

  为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇

  算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

  20xx年公司财务部总结及20xx年工作计划各类报告3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

  4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

  5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务部年度工作总结及计划【精选4篇】

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